庄河市2024年8月份预算执行情况
发布日期:2024-09-05
一、基本情况
(一)一般公共预算收支
1、一般公共预算收入
8月份,全市一般公共预算收入完成404,783万元, 增长17.9%,其中:税收收入180,295万元、下降0.2%,非税收入224,488万元、增长38%,分别占财政收入的44.5%和55.5%。
分级次看,市本级完成269,156万元,增长41%;乡镇级完成135,627万元,下降11.1%。
分征收部门看,税务部门组织的收入为314,881万元,增长59.9%;财政部门等组织的收入为89,902万元,下降38.6%。
2、一般公共预算支出
8月份,全市一般公共预算支出完成435,797万元,增长7.3%。
分级次看,市本级完成293,293万元,增长6.2%;乡镇级完成142,504万元,增长1.1%。
从重点科目情况看,教育支出42,351万元,下降15.2%;社会保障和就业支出94,108万元,增长4.5%;卫生健康支出20,678万元,下降13.9%;城乡社区支出40,818万元,增长139.5%,农林水支出59,167万元,增长27.1%;住房保障支出16,105万元,增长5.8%。
(二)政府性基金收支
1、政府性基金收入
8月份,全市政府性基金收入完成35,323万元,增长569.5%。其中:国有土地使用权出让收入28,628万元,增长1777.2%。
2、政府性基金支出
8月份,全市政府性基金支出完成38,993万元,增长73.6%。其中:国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出0万元,增长0%。
(三)与全大连市,瓦、普两市收入比较
8月份,大连市一般公共预算收入完成542.68亿元,增长6.1%,我市收入占全市收入的7.46%。
瓦房店收入完成16.81亿元,比我市少23.67亿元,税收占比为59.2%;普兰店收入完成22.49亿元,比我市少17.99亿元,税收占比为41.1%。
二、预算执行的主要特点
(一)财政收入增长压力较大
经济逐步恢复,在有效落实各项减税降费政策的基础上,8月份,我市一般公共预算收入完成40.48亿元,增长17.9%。分级次看,市本级增长41%,乡镇级下降11.1%。乡镇间也不平衡,27个乡镇(街道、经济区)中,正增长的有18家,负增长的有9家。
(二)重点支出保障有力
2024年,我市财政部门狠抓预算执行,积极调度资金,加快支出进度,确保国家各项民生政策落实到位,保障了工资、运转及基本民生等“三保”支出,“三保”支出19.8亿元。
三、下一步工作措施
总的看8月份,预算执行情况良好,但展望全年,受诸多不确定性因素影响,经济形势依然复杂严峻,我市的预算执行也存在较大的风险,要做到保障“三保”等基本支出需求实为不易,我们应该清醒认识到财政形势,全力做好预算执行:
(一)加强收入组织管理,确保完成收入预期
一是在落实好国家减税降费政策的同时,进一步加强收入监测分析,主动与税务部门沟通协调,及时掌握税收动态,对重点行业、重点税源企业和重点税种进行分析与预测,既要护住存量税源不外流,又要确保新开工大项目税收留本地,掌握组织收入的主动性。二是积极与非税执收部门协调,严格落实非税收缴政策,确保非税收入及时、足额上缴国库,重点做好海域使用金的催缴和征收工作,确保应收尽收。三是加大存量资源资产盘活力度。摸清存量资源资产底数,对适宜市场化运作的要推向市场,通过产权转让、特许经营等方式予以盘活,实现“时间换空间、存量换增量”。四是加强项目投资管理,以推进项目促税收增长,加快推进土地出让进度,确保政府性基金收入达到年初预算。
(二)强化财政预算执行管理,确保支出重点方向
一是牢固树立“过紧日子”的思想,进一步加大压减力度,不必要的项目支出坚决取消,新增项目从严控制,原则上不开新的支出口子,把更多的宝贵资源腾出来,保障好民生等重点领域支出。二是刚化硬化预算约束,年度预算执行中,除特殊情况外一律不再追加部门预算。三是加快支出执行进度,及时批复下达年度预算资金、直达资金,发挥财政资金使用效益,推进财政资金提质增效。

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